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Etapa 1 da ajuda de ordens de materiais: listagens de ordens do carrinho de pedido da ordem de materiais
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Revise a ordem, atualize as informações da ordem, e adicione e remova os itens de linha conforme necessário.

  1. Clique no botão Supplies (Insumos/suprimentos). Itens do carrinho do pedido de materiais. Os itens em seu carrinho são listados e agrupados por tipo de item.
  2. Revise as listagens de ordens do carrinho de pedido:
    1. Adicione e remova listagens de ordens conforme necessário:
  • Para alterar a quantidade de uma listagem de ordens que você já adicionou à ordem, insira um valor no campo Quantity (Quantidade) e clique em Update (Atualizar).  
  • Para adicionar um novo tipo de item ao pedido, clique em Adicionar mais materiais. Você será levado de volta para a tela Entrada da lista de materiais onde você poderá adicionar outros itens ao carrinho.
  • Para remover uma listagem de ordens do carrinho de pedido, clique no botão Remove Item(Remover listagem de ordens).
  • Para remover todas as listagens de ordens do carrinho de pedido, clique no botão Empty Cart (Esvaziar carrinho de pedido).

b.Insira informações e instruções de faturamento. Os campos de faturamento que você precisará preencher variam com base na hierarquia de gerenciamento de retiros de Websphere e service level: 

  • Se aplicável, selecione a Bill to Division (Faturamento para Divisão) e/ou o Bill to Department (Faturamento para Departamento) que arcará com os custos dessa ordem.
  • Instruções associadas à divisão de faturamento ou departamento de faturamento padrão de SafeKeeperPLUS. Você pode digitar as instruções que se aplicam a cada item específico nesse pedido.
  • Se esse cliente exigir ordens de compra, insira o número ao qual este pedido será aplicado. Use a busca do pedido de compra para localizar uma lista de ordens de compra ativas. Consulte Usando ordens de compra para obter informações adicionais.
  • Se esse cliente usa códigos de cobrança para aplicar os encargos externos, insira o código aplicável. Use o botão Aplicar a todos para inserir o mesmo código de cobrança em cada item no pedido do cliente.
  1. Clique emNext (Avançar)>para passar à etapa Supply Order Details (Detalhes do pedido de materiais) na ajuda de pedidos de materiais. Consulte Etapa 2 da ajuda de ordens de materiais: detalhes da ordem de materiais.
Veja também